Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 202200117 |
Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 112,79 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202202010_62188cc9c33aa.pdf |