Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2023100015 |
Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
Uhradená suma s DPH: | 102,15 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202212102_63d0e0394c756.pdf |