Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022079 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ELINŠT- Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 5466,78 |
Predmet: | Rekonštrukcia elektrických rozvodov |
Faktúra PDF: | 202212109_63d0e26194be5.pdf |