Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 6612206291 |
Dátum úhrady: | 09.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 13,90 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202202046_6230392abc550.pdf |