Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2022054 |
Dátum úhrady: | 11.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CITY MAN s.r.o., Komenského 1440/20, 90001 Modra |
Uhradená suma s DPH: | 3444,00 |
Predmet: | Chladiaca vitrína |
Faktúra PDF: | 202202054_62303c5ec9f3b.pdf |