Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1108210120 |
Dátum úhrady: | 09.02.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | MASLEN s.r.o., pobočka Nitra, 97632 Badín 655 |
Uhradená suma s DPH: | 173,99 |
Predmet: | Plech |
Faktúra PDF: | 202102010_6041fda1d837e.pdf |