Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212001964 |
Dátum úhrady: | 03.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 136,74 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202102011_6045d2af60669.pdf |