Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2100037 |
Dátum úhrady: | 19.02.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 61,38 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202102012_6045d2e52588d.pdf |