Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20210805 |
Dátum úhrady: | 08.11.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
Uhradená suma s DPH: | 259,15 |
Predmet: | Eutergel |
Faktúra PDF: | 202109059_615c3bbf7ef3c.pdf |