Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 4/2021 |
Dátum úhrady: | 28.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
Uhradená suma s DPH: | 500,00 Kč |
Predmet: | Grafické podklady |
Faktúra PDF: | 202109074_615c407eddc58.pdf |