Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 5/2021 |
Dátum úhrady: | 28.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
Uhradená suma s DPH: | 7500,00 Kč |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 202109075_615c40b9358fd.pdf |