Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212017146 |
Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 76,89 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202109077_615c41cb03aa3.pdf |