Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21502016 |
Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 65,10 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202109078_615c4206187de.pdf |