Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2109120 |
Dátum úhrady: | 09.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | M.P.Trade, spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 284,40 |
Predmet: | Adisil LG |
Faktúra PDF: | 202109080_615c428cdc78f.pdf |