Späť na zoznam
Číslo faktúry:502001
Dátum úhrady:04.02.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:372,78
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202109083_61696d339d468.pdf