Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 502001 |
Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 372,78 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202109083_61696d339d468.pdf |