Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 5121090016 |
Dátum úhrady: | 20.10.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 1440,34 |
Predmet: | Pozemky |
Faktúra PDF: | 202109140_61729b1e553f3.pdf |