Späť na zoznam
Číslo faktúry:212018038
Dátum úhrady:13.10.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:104,34
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202110010_6172a025c1d46.pdf