Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2021393 |
Dátum úhrady: | 16.11.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Klúčovec 133 |
Uhradená suma s DPH: | 168,00 |
Predmet: | Mrkva |
Faktúra PDF: | 202110047_618d0605c4076.pdf |