Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 229/2021 |
Dátum úhrady: | 01.03.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO a BOZP |
Faktúra PDF: | 202110059_618e21b4e4cb8.pdf |