Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8293631962 |
Dátum úhrady: | 18.11.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,37 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202110091_61939ead55dac.pdf |