Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20210207 |
Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 452,63 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 202111016_61b0619522897.pdf |