Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 101212342 |
Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 1545,23 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202111042_61b06a4f414a7.pdf |