Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21502020 |
Dátum úhrady: | 07.12.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 164,99 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202111055_61b1c64a37ad1.pdf |