Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212021916 |
Dátum úhrady: | 16.12.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 168,01 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202112004_61e16df9e607f.pdf |