Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2110215 |
Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Eva Prochyrová, Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa |
Uhradená suma s DPH: | 149,00 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 202112020_61e175c69f002.pdf |