Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 191147 |
Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
Uhradená suma s DPH: | 12900,00 |
Predmet: | Sójový šrot |
Faktúra PDF: | 202112033_61e7c8bce2023.pdf |