Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 179/2021 |
Dátum úhrady: | 22.12.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Výstavná 4, 94910 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 511,00 |
Predmet: | Členský príspevok |
Faktúra PDF: | 202112035_61e7c952bb091.pdf |