Späť na zoznam
Číslo faktúry:502701
Dátum úhrady:12.04.2022
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:620,71
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202112058_61ea59863daa4.pdf