Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21034 |
Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AJFA+AVIS s.r.o., Šibeničná 8741/20, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 3000,00 |
Predmet: | Mulčovač |
Faktúra PDF: | 202102058_6045e1f9bb60c.pdf |