Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21502004 |
Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 260,75 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202102060_6045e29879734.pdf |