Späť na zoznam
Číslo faktúry:500417
Dátum úhrady:06.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:176,70
Predmet:Materiál, práca
Faktúra PDF:202102079_6049d03c435e3.pdf