Späť na zoznam
Číslo faktúry:500400
Dátum úhrady:06.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:722,78
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202102080_6049d09a0a9be.pdf