Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8278859465 |
Dátum úhrady: | 18.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202102108_605061c7f30e0.pdf |