Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 30100214 |
Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 465,86 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202103006_60641cfd882b0.pdf |