Späť na zoznam
Číslo faktúry:700623
Dátum úhrady:21.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:809,16
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:202103050_606eebf667502.pdf