Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 224210131 |
Dátum úhrady: | 27.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 756,70 |
Predmet: | Materiál, práca, doprava |
Faktúra PDF: | 202103074_607828d40ef0a.pdf |