Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212005888 |
Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 33,26 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202104009_60827e5f7738b.pdf |