Späť na zoznam
Číslo faktúry:212005888
Dátum úhrady:20.04.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:33,26
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202104009_60827e5f7738b.pdf