Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 2021125 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | František Ďurina, Hasičská 3, 97101 Prievidza |
Uhradená suma s DPH: | 436,80 |
Predmet: | Deratizačné práce |
Faktúra PDF: | 202104035_608286b79fee6.pdf |