Späť na zoznam
Číslo faktúry:500750
Dátum úhrady:21.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:336,17
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202104042_60923a62aac79.pdf