Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21502001 |
Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 59,33 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202101037_60336bb9ad4ca.pdf |