Späť na zoznam
Číslo faktúry:500807
Dátum úhrady:09.06.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:243,21
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:202104056_60926cf586613.pdf