Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1/2021 |
Dátum úhrady: | 06.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
Uhradená suma s DPH: | 30,00 |
Predmet: | Grafické podklady |
Faktúra PDF: | 202104060_60926e09e9f05.pdf |