Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 014/2021 |
Dátum úhrady: | 06.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO a BOZP |
Faktúra PDF: | 202101038_60336c10d2deb.pdf |