Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 21502008 |
Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 151,66 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202104062_60926e851b406.pdf |