Späť na zoznam
Číslo faktúry:500810
Dátum úhrady:27.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:124,88
Predmet:Práca, doprava
Faktúra PDF:202104068_60927001e17c5.pdf