Späť na zoznam
Číslo faktúry:102104303
Dátum úhrady:12.05.2021
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava
Uhradená suma s DPH:186,00
Predmet:Školenie, cestovné
Faktúra PDF:202104080_609ce38680dfc.pdf