Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 102104303 |
Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 186,00 |
Predmet: | Školenie, cestovné |
Faktúra PDF: | 202104080_609ce38680dfc.pdf |