Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 210100095 |
Dátum úhrady: | 23.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
Uhradená suma s DPH: | 540,00 |
Predmet: | Ľanový olej |
Faktúra PDF: | 202104119_60a368debf377.pdf |