Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1100000945 |
Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 159,21 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202105002_60a36f9fe4f2b.pdf |