Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 212007501 |
Dátum úhrady: | 19.05.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 169,74 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 202105006_60a370ee154db.pdf |