Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 1420210575 |
Dátum úhrady: | 09.06.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o.,Muškátová 38, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 202105010_60a37218976f2.pdf |